Thông tin công việc
Mô tả
– Hỗ trợ thu thập dữ liệu tài chính, quản trị rủi ro,…cho việc lập báo cáo giám sát từ xa đến cấp lãnh đạo và thực hiện cảnh báo kịp thời nếu cần thiết
– Hỗ trợ trong hoạt động tư vấn, tham gia vào quá trình xây dựng, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
– Hỗ trợ trong việc: (i) xây dựng chiến lược, kế hoạch kiểm toán trung và dài hạn (nếu có), kế hoạch kiểm toán hàng năm;(ii) xây dựng quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ; (iii) giám sát công tác chỉnh sửa kiến nghị kiểm toán; (iv) công tác báo cáo của CQ KTNB
– Hỗ trợ Kiểm toán Nội bộ MB và thanh tra Ngân hàng Nhà nước theo yêu cầu
– Lập dự thảo các Báo cáo nội bộ, Báo cáo gửi các cơ quan chức năng trình Trưởng kiểm toán nội bộ
– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng kiểm toán nội bộ/Ban kiểm soát
Yêu cầu
-Có bằng đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.
-Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu là 02 năm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ của các tổ chức tín dụng hoặc kiểm toán viên trong các công ty kiểm toán.
-Hiểu các giá trị cốt lõi và vận dụng các giá trị cốt lõi của Công ty trong quá trình tác nghiệp.
-Hiểu các sản phẩm, dịch vụ của Kiểm toán nội bộ theo quy định trong Quy chế tổ chức hoạt động của Kiểm toán nội bộ.
-Hiểu và phối hợp các đơn vị khác trong công ty để thực hiện công việc. Có khả năng hướng dẫn, kiểm soát lại các thao tác đơn giản trong quy trình kiểm toán.
- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán, tài chính, ngân hàng;
- Nắm vững các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt Nam, IFRS, các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Có hiểu biết về các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Có chứng chỉ chuyên môn CIA, CPA, ACCA, ... là một lợi thế
- Bằng cấp:
Đại học - Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Quyền lợi
Laptop,Chế độ bảo hiểm,Du Lịch,Chế độ thưởng,Chăm sóc sức khỏe,Đào tạo,Tăng lương,Nghỉ phép năm,